关于开展科研经费专项审计的通知
作者:  发布时间:2025-04-15   浏览次数:10


各单位、部门:

为进一步加强科研经费管理,经2025年第一次审计委员会决议,决定对科研经费进行专项审计,通过专项审计,进一步掌握科研经费管理和使用的基本情况,进一步健全和完善科研经费管理体制、服务机制,提高科研经费使用绩效,防患科研经费违纪违规行为,促进学校廉政建设。现将具体工作安排如下:

一、审计范围

20221月至20251月期间的使用财政资金的科研项目,必要时对以前年度关联事项或关联项目进行追溯或延伸审计。

二、审计重点

(一)内部控制制度建设及执行情况

主要检查科研处对科研经费内部控制和监督机制是否健全,科研项目管理制度建设及执行情况,科研行为是否规范,科研项目申报、立项、执行、验收等环节的内部控制落实情况等。

(二)科研经费使用和管理情况

1.检查项目预算执行情况

主要检查科研经费是否纳入学校财务部门统一管理、集中核算;是否专款专用。有无超预算、超范围、超标准支出,是否有挤占、挪用、转移、自行分解、擅自转拨科研经费等问题;预算调整是否符合规定程序等。

2.检查科研经费支出情况

主要科研经费支出是否符合项目批复预算范围和标准,是否存在截留、挪用、挤占和存在虚列支出、以领代报等违规违纪问题。包括但不限于:使用科研经费采购设备、软件,以及相应科研资产的管理,是否执行国家、学校制订的有关采购、招标和资产管理等规定,形成的固定资产和无形资产是否统一纳入学校资产管理,是否存在隐匿、私自转让、非法占有或谋取私利的行为,差旅费、会议费等是否突破预算,证明材料是否真实合理,劳务费是否突破预算,发放人员是否均为符合规定的人员,证明材料是否齐全等现象等。

三、计划工作时间及实施步骤

计划工作时间2025416日至513 

实施步骤:2025416日发出审计通知书及相关附件,要求科研处等相关部门根据通知书的有关要求准备各项资料;

416日至430日进行现场审计,整理审计资料,与被审计部门相关人员沟通审计事项,被审计部门对审计取证书面资料签字确认,编制审计工作底稿;

51日至57日拟写审计报告征求意见稿初稿与被审计单位领导沟通;

513日前提交审计报告。

四、审计组织

成立科研经费专项审计组,在审计委员会领导下开展工作。审计组成员:李支元、钱芳、章海浪。

五、工作要求

(一)高度重视

科研(配套)经费专项审计是加强我校科研(配套)经费专项资金监管的重要抓手,是防止科研(配套)专项经费被违规使用的有效手段。专项审计工作政策性强、意义重大,各有关部门(单位)要高度重视,认真做好专项审计工作。

(二)积极配合

被审计部门(单位)积极配合做好专项审计工作,指定专人负责,及时按审计组要求提供各项审计资料。

(三)立行立改

对在审计中发现的问题,要立行立改。能在审计期间及时整改完成的,将不列入审计报告;对未能在审计期间整改的,要按整改通知要求,积极开展审计发现问题的整改工作,建立长效机制。

六、审计纪律

审计组将严格遵守审计廉政纪律和保密纪律,依法依规实施审计调查,接受监督。

审计期间,接受与审计事项有关的情况反映和举报。反映和举报电话:051885899601;电子邮箱:jsck_sjc@jscfa.edu.cn

 

 

                                                                                                                                                                                                        江苏财会职业学院

                                                                                                                                                                                                                 审计处

                                                                                                                                                                                                           2025415



附:关于开展校内科研经费专项审计的通知.pdf